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2020年09月09日

區(qū)審計局2011年“三公”經(jīng)費決算信息及2013年部門預(yù)算信息
發(fā)布時間: 2013-04-28 來源: 本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
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  荔灣區(qū)審計局部門2011年“三公”經(jīng)費

  公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

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  2011年,荔灣區(qū)審計局部門三公經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算19.25萬元。其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算17.2萬元;公務(wù)接待費決算2.05萬元。具體情況如下:

  一、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.2萬元。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  荔灣區(qū)審計局部門共1個單位。開支公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛(其中1輛是荔灣區(qū)政府2008年調(diào)撥使用的),全年運行維護(hù)費支出17.2萬元。車輛運行維護(hù)支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、到被審計單位開展審計業(yè)務(wù)和內(nèi)查外調(diào)所需燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。由于我局的4輛公務(wù)用車除1輛是2009年購置外,其余3輛都是2001年購置的。使用年限長、耗損大,維修費用相應(yīng)增加,加上審計外勤工作繁重,所以運行維護(hù)費支出超過公共預(yù)算財政的車輛經(jīng)費撥款。

  二、公務(wù)接待費支出2.05萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于上級部門及外縣外區(qū)到我區(qū)考察學(xué)習(xí)接待;調(diào)研、協(xié)調(diào)工作接待;業(yè)務(wù)交流接待等。

  

  荔灣區(qū)審計局(部門)2013年部門預(yù)算

  

  第一部分 荔灣區(qū)審計局(部門)概況

  一、部門主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門基本情況

  第二部分 2013年部門預(yù)算安排情況說明

  第三部分 2013年部門預(yù)算表

  一、收支預(yù)算總表(附件一)

  二、荔灣區(qū)財政核定支出明細(xì)表(附件二)

  第一部分 荔灣區(qū)審計局(部門)概況

  一、荔灣區(qū)審計局(部門)主要職能

  (一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全區(qū)審計工作規(guī)范、辦法和工作制度,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃,對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

  (二)負(fù)責(zé)對區(qū)本級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展,對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。

  (三)向區(qū)人民政府和市審計局提出年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告,向區(qū)人民政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果,依法向社會公布審計結(jié)果,向區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

  (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:

  1區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)本級各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,專項資金管理和使用情況及其績效。

  2使用財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支。

  3區(qū)人民政府投資和以區(qū)人民政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

  4區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)以及區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

  5區(qū)人民政府部門管理和其他單位受區(qū)人民政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

  6接受上級審計部門授權(quán)或委托的審計項目。

  7法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由區(qū)審計局審計的其他事項。

  (五)按規(guī)定對區(qū)委、區(qū)政府部門及直屬單位的黨政主要負(fù)責(zé)人,以及依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

  (六)組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)本級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。

  (七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

  (八)指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)內(nèi)部審計工作和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計工作,組織實施《廣州市內(nèi)部審計條例》,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于區(qū)審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

  (九)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦的其他事項。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  荔灣區(qū)審計局(部門)設(shè)行政單位1個。

  三、部門基本情況

  單位行政編制實有 22 人,工勤 2 。退休人員21人。車輛3輛。

  第二部分 2013年部門預(yù)算安排情況說明

  

  一、2013年收入預(yù)算情況說明

  荔灣區(qū)審計局(部門)2013年度總收入預(yù)算936.14 萬元,其中公共財政預(yù)算撥款 936.14 萬元。

  二、2013年支出預(yù)算情況說明

  荔灣區(qū)審計局(部門)2013年總支出預(yù)算 936.14 萬元,包括:基本支出 592.14 萬元,其中:工資福利支出242.48萬元,商品和服務(wù)支出52.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出297.16萬元;項目支出 344 萬元。

  

  

  

附件一
2013年荔灣區(qū)收支預(yù)算總表
單位名稱:荔灣區(qū)審計局   單位:萬元
預(yù)算收入 預(yù)算支出
項目 預(yù) 算 數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、公共財政預(yù)算撥款 936.14 一、基本支出 592.14
 ? 公共財政預(yù)算 936.14  ? 工資福利支出 242.48
二、納入預(yù)算管理的政府性基金    ? 商品和服務(wù)支出 52.50
三、財政專戶管理資金撥款    ? 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 297.16
 ? 財政專戶資金   二、項目支出 344.00
四、事業(yè)收入    ? 專項性公用支出  
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入    ? 固定資產(chǎn)購置和大修理專項  
六、其他收入    ? 基本建設(shè)專項  
     ? 其他項目支出 344.00
    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
       
       
本年收入合計 936.14 本年支出合計 936.14
七、上級補(bǔ)助收入   四、上級補(bǔ)助專項支出  
八、上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)   五、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項支出  
       
       
收入總計 936.14 支出總計 936.14

  

  

  

  

  

  附件二

  2013年荔灣區(qū)財政核定支出明細(xì)表

單位名稱:荔灣區(qū)審計局

單位:萬元

科目

編碼

  預(yù)算科目名稱

預(yù)算支出合計

  一、基本支出

  二、項目支出

合 計

  工資福利支出

對個人和家庭的補(bǔ)助支出

商品和服務(wù)支出

合計

其他專項支出

項目支出說明

在職人員經(jīng)費

社會保險繳費

其他

離退休人員經(jīng)費

住房補(bǔ)貼

計生獎勵醫(yī)療費等

日常公用支出

  公共財政預(yù)算支出

936.14

592.14

239.95

2.53

0.00

158.50

131.58

7.08

52.50

344.00

344.00

  

2010801

行政運行

294.98

294.98

239.95

2.53

  

  

  

  

52.50

  

  

  

2010804

審計業(yè)務(wù)

344.00

  

  

  

  

  

  

  

  

344.00

344.00

  

2011215

人口和計劃生育目標(biāo)

責(zé)任制考核

6.90

6.90

  

  

  

  

  

6.90

  

  

  

  

2080501

歸口管理的行政單位

離退休

158.68

158.68

  

  

  

158.50

  

0.18

  

  

  

  

2210201

住房公積金

56.76

56.76

  

  

  

  

56.76

  

  

  

  

  

2210203

購房補(bǔ)貼

74.82

74.82

  

  

  

  

74.82

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金預(yù)算支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

財政專戶管理資金預(yù)算支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合 

936.14

592.14

239.95

2.53

  

158.50

131.58

7.08

52.50

344.00

344.00

  

  

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